
12月紅沖以前月份開的發票,又重新開了一套紅沖的金額,紅沖的票在以前月份已經到賬,這個分錄怎么做
答: 您好,紅沖發票后開具藍字發票沒有。
之前做暫估入賬,收到發票做的紅沖分錄是按照收到的發票金額進行的紅沖,現在需要如何更改比較何適?
答: 你好,收到發票應當按之前入賬金額沖銷,然后根據發票入賬才是的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
之前7月開了一張發票給客戶,款已經收到,9月的時候,客戶發現發票打印不完全,我們把7月的發票已經在9月紅沖了,請問9月做賬的時候怎么做這筆分錄?12月補正確的發票,款項7月已經收到
答: 9月開紅字做借應收 負數 貸主營業務收入 負數 應交稅費應交增值稅 負數,


LIULINA 追問
2020-01-11 17:12
LIULINA 追問
2020-01-11 17:14
洛洛老師 解答
2020-01-11 18:16