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HUANG
于2019-12-25 17:28 發布 ??684次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-12-25 17:43
9月開紅字做借應收 負數 貸主營業務收入 負數 應交稅費應交增值稅 負數,
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1月份收到發票,分錄錯誤,在月份做賬可以紅沖之前的嗎
答: 你好,可以紅沖,然后做一筆正確分錄的
之前7月開了一張發票給客戶,款已經收到,9月的時候,客戶發現發票打印不完全,我們把7月的發票已經在9月紅沖了,請問9月做賬的時候怎么做這筆分錄?12月補正確的發票,款項7月已經收到
答: 9月開紅字做借應收 負數 貸主營業務收入 負數 應交稅費應交增值稅 負數,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
發票紅沖了怎么做分錄呢
答: 你好,是進項紅沖,還是銷項紅沖了?
老師 紅沖發票怎么做分錄啊
討論
老師,發票紅沖后怎么做分錄?
老師,跨年度的發票紅沖,怎么做分錄
發票紅沖怎么做分錄啊
跨年紅沖發票 怎么做分錄調帳
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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