張三在A公司取得的勞務報酬具體情況如下:1月份300 問
同學你好稍等,我看一下 答
24年12月做了一筆未開票收入,確認收入也結轉成本 問
你好,是的,當時的不開票部分需要紅沖。 答
把5月份的賬做完了,怎么看自己做的對不對 問
您好,看下銀行存款是不是和賬單上面的一樣,主營業務收入,主營業務成本這些余額是不是和電子稅務局一樣 答
請問公司有3萬多的留抵稅額,有沒有什么影響? 問
你好同學留抵稅額是正常的沒事的同學,合法的, 答
資產損失的調整是時間性調整嗎 問
你好,同學,是時間性調整 答

交納社保費,不是直接 ,借管理費用社保 其他應收款社保費,貨銀行存款???
答: 你好,社保支出單位部分一般通過計提,記入應付職工薪酬科目。所以,交社保時,單位部分一般借應付職工薪酬-職工社保
老師:發放工資時可以做:借:管理費用~工資 管理費用~社保 紅字 貸:應交稅費~個稅 銀行存款 繳納社保時:借 :管理費用~社保 貸:銀行存款?
答: 您好:計提時姐借:管理費用 貸應付職工薪酬–工資 發放時:借應付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 其他應收款–社保–公積金–個稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
繳納社保直接記 借管理費用-社保 借:其他應付款-社保 貸:銀行存款 行嗎
答: 您好 計提的時候 借:管理費用-單位社保費 貸:應付職工薪酬-社保費 繳納的時候 借:應付職工薪酬-社保費 借:其他應收款-個人社保費 貸:銀行存款

