張三在A公司取得的勞務報酬具體情況如下:1月份300 問
同學你好稍等,我看一下 答
24年12月做了一筆未開票收入,確認收入也結轉成本 問
你好,是的,當時的不開票部分需要紅沖。 答
把5月份的賬做完了,怎么看自己做的對不對 問
您好,看下銀行存款是不是和賬單上面的一樣,主營業務收入,主營業務成本這些余額是不是和電子稅務局一樣 答
請問公司有3萬多的留抵稅額,有沒有什么影響? 問
你好同學留抵稅額是正常的沒事的同學,合法的, 答
資產損失的調整是時間性調整嗎 問
你好,同學,是時間性調整 答

福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金
答: 您好,分錄二是正確的
公司吃飯是借:管理費用-職工福利費 貸:應付職工薪酬 借應付職工薪酬-職工福利費貸:庫存現金 還是直接:借:管理費用-職工福利費貸:庫存現金
答: 你好,直接接管理費用,職工福利,貸現金
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
福利費做賬可以不走應付職工薪酬科目嗎,直接借管理費用,貸庫存現金?還是先借應付職工薪酬,福利費,貸,庫存現金,在借管理費用,貸,應付職工薪酬福利費
答: 先借應付職工薪酬,福利費,貸,庫存現金,在借管理費用,貸,應付職工薪酬福利費


cq子欣 追問
2020-01-11 09:05
蔣飛老師 解答
2020-01-11 09:17
cq子欣 追問
2020-01-11 10:56
蔣飛老師 解答
2020-01-11 10:58