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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-01-10 08:45

借:以前年度損益 調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
借利潤分配貸以前年度損益 調(diào)整

檸檬??不萌 追問

2020-01-10 08:51

三筆分錄啊,

玲老師 解答

2020-01-10 08:51

是的,計(jì)提 交納和結(jié)轉(zhuǎn)

檸檬??不萌 追問

2020-01-10 08:54

老師,那我19年利潤表上有所得稅費(fèi)用怎么辦?19年繳18年的企業(yè)所得稅分錄寫錯(cuò)了

檸檬??不萌 追問

2020-01-10 08:56

我寫成了借:所得稅費(fèi)用,最后結(jié)轉(zhuǎn)到,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用

檸檬??不萌 追問

2020-01-10 09:07

老師季度平時(shí)計(jì)提企業(yè)所得稅怎么寫分錄

玲老師 解答

2020-01-10 09:08

更正
借以前年度損益 調(diào)整貸所得稅費(fèi)用     
借所得稅費(fèi)用貸以前年度損益調(diào)

檸檬??不萌 追問

2020-01-10 09:32

不更正對后面的企業(yè)匯算清繳有影響嗎?這更正的話要從19年五月份開始更正

玲老師 解答

2020-01-10 09:38

你好 是的  匯算清繳更正就可以 不更正就是影響19年數(shù)據(jù)

檸檬??不萌 追問

2020-01-10 09:38

老師我以前的分錄是借所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅貸:銀行存款;結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借本年利潤貸所得稅費(fèi)用

檸檬??不萌 追問

2020-01-10 09:39

完整更正怎么改,從幾月份更正起

玲老師 解答

2020-01-10 09:43

你好 發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了就改過來

檸檬??不萌 追問

2020-01-10 09:45

老師你說清楚點(diǎn)嗎,我怎么改,從幾月份改,公司是小規(guī)模,19年是利潤虧的,不用交企業(yè)所得稅

檸檬??不萌 追問

2020-01-10 09:46

我是在12月份賬上寫個(gè)相反分錄改,還是怎么改

玲老師 解答

2020-01-10 09:55

分錄就是上面我給你寫的更正的分錄,在你發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的那個(gè)月份就更正

玲老師 解答

2020-01-10 09:55

因?yàn)椴恢滥悻F(xiàn)在是在做幾月份的帳,你是什么時(shí)候發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤的

玲老師 解答

2020-01-10 09:58

更正
借以前年度損益 調(diào)整貸所得稅費(fèi)用
借所得稅費(fèi)用貸以前年度損益調(diào)

玲老師 解答

2020-01-10 09:59

在你發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的那個(gè)月做這個(gè)更正的分錄

檸檬??不萌 追問

2020-01-10 10:09

我發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤是這次季度企業(yè)所得稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的,我12月份賬做好了,那以前年度損益調(diào)整在利潤表中要填嗎?還有我5月份開始錯(cuò)的賬,憑證要全部拆了從裝訂嗎

玲老師 解答

2020-01-10 10:27

就在你這個(gè)季度發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的時(shí)候,做更正的分錄,就是上面我給你寫的那筆分錄,不用拆原來的憑證。

玲老師 解答

2020-01-10 10:28

以前年度損益調(diào)整,最后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤這個(gè)科目了,在資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn),

檸檬??不萌 追問

2020-01-10 11:31

更正
借以前年度損益調(diào)整  6000
  貸所得稅費(fèi)用6000
借所得稅費(fèi)用6000
   貸以前年度損益調(diào)6000
結(jié)轉(zhuǎn):借利潤分配6000
            貸:以前年度損益調(diào)整6000     
這樣的話還是多了一個(gè)以前年度損益調(diào)整啊,還是我搞錯(cuò)了

玲老師 解答

2020-01-10 11:36

更正
借以前年度損益 調(diào)整貸所得稅費(fèi)用
借所得稅費(fèi)用貸以前年度損益調(diào)

玲老師 解答

2020-01-10 11:36

這是直接更正的分錄。

檸檬??不萌 追問

2020-01-10 12:09

你的意思我只要這這兩個(gè)分錄就可以了嗎?那你說的以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤是什么意思啊,真的暈啊

檸檬??不萌 追問

2020-01-10 12:09

不好意思老師是真的不懂,打擾這么久

玲老師 解答

2020-01-10 12:11

我是直接做的更正的分錄,因?yàn)槟阄捶峙淅麧櫍莻€(gè)科目沒有用錯(cuò),所以后面也沒用這個(gè)科目,就把錯(cuò)的科目直接換成正確的科目了,

檸檬??不萌 追問

2020-01-10 12:17

老師我以前的分錄是這樣寫的,借所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款;結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借本年利潤 貸所得稅費(fèi)用

檸檬??不萌 追問

2020-01-10 12:18

只有繳納時(shí)沒有錯(cuò),其他不都錯(cuò)了嗎

玲老師 解答

2020-01-10 12:34

你就是跨年度了,把損益科目換成以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目就對了

玲老師 解答

2020-01-10 12:34

所以我給你寫的是直接更正錯(cuò)誤科目的分?jǐn)?shù)

玲老師 解答

2020-01-10 12:35

所以我給你寫的是直接更正錯(cuò)誤科目的分錄

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相關(guān)問題討論
您好,之前計(jì)提了嗎這個(gè)的
2023-10-06 20:25:17
您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
您好,是之前多繳納的還是說退回的
2023-01-16 14:31:59
你好濕,免企業(yè)所得稅嗎?
2022-04-02 15:19:38
借利潤分配…未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2020-07-01 10:12:19
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