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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-01-10 08:28

你好,市場給你開具什么發票

@拾柒 追問

2020-01-10 08:29

普票

小惑老師 解答

2020-01-10 08:46

不是,給你開具內容是什么

@拾柒 追問

2020-01-10 08:47

人力資源服務*代理社保費

小惑老師 解答

2020-01-10 08:50

那就視同你自己員工計提工資
借:費用
貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
貸:個稅
其他應付款

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相關問題討論
你好,市場給你開具什么發票
2020-01-10 08:28:58
這樣的話 他為公司提供的是勞務 不屬于員工 因此 不用通過應付職工薪酬核算了 借:管理費用 貸:銀行存款
2020-01-10 08:35:06
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(?個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-03-22 16:16:58
同學,你好,對的,個人按正常代扣
2020-04-02 12:30:30
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2017-12-20 08:33:06
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