老師,我想問一下,一個公司的員工都是從人才市場招來的,然后這個公司每個月要把員工的社保費給人才市場,人才市場給開發票,在這種情況下,這個公司直接給員工發放工資的分錄怎么做呀
@拾柒
于2020-01-10 08:26 發布 ??1201次瀏覽
- 送心意
小惑老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2020-01-10 08:28
你好,市場給你開具什么發票
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你好,市場給你開具什么發票
2020-01-10 08:28:58

這樣的話 他為公司提供的是勞務 不屬于員工 因此 不用通過應付職工薪酬核算了 借:管理費用 貸:銀行存款
2020-01-10 08:35:06

1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種費用一工資
一社保(?公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應付款一社保?(個人負擔)
一公積金(?個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保?(個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款
2019-03-22 16:16:58

同學,你好,對的,個人按正常代扣
2020-04-02 12:30:30

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500
貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279
應交稅費--應交個人所得稅 0
庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2017-12-20 08:33:06
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@拾柒 追問
2020-01-10 08:29
小惑老師 解答
2020-01-10 08:46
@拾柒 追問
2020-01-10 08:47
小惑老師 解答
2020-01-10 08:50