
由于將應收款調(diào)整為撥出經(jīng)費,導致結轉結余數(shù)據(jù)為負數(shù),這樣可以么?
答: 您好,這樣做是可以的,但是不規(guī)范,不建議這樣處理賬務的。
老師好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆應收款漏記了,現(xiàn)在要如何調(diào)整回來呢?
答: 你好,與應收賬款漏記對應的科目是?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
軟件:快賬軟件老師,期末結轉 應收賬款和其他應收款出現(xiàn)負數(shù),需要調(diào)整嗎應收賬款出現(xiàn)負數(shù)原因是 對方打款,我方?jīng)]有開票。是否需要調(diào)整應收賬款和其他應收款呢。。。。其他應收款年初余額結轉有負數(shù)。
答: 你好,這個對應這個應收你點重分類 可以,其他應收款和其他應付款,可以賬上去調(diào)為正數(shù)

