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小漆
于2021-11-14 21:47 發布 ??1419次瀏覽
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2021-11-14 21:48
你好同學,這個建議寫一個情況說明,然后沖減了。
小漆 追問
2021-11-14 21:57
對,怎么做調整分錄么
2021-11-14 21:58
怎么做調整分錄呢
小鎖老師 解答
就是借 營業外支出 貸 其他應收款
2021-11-14 22:09
用營業外支出科目?不是很明白啊我理解的是 借 利潤分配-未分配利潤 貸 應收賬款
2021-11-14 22:11
先不說應收賬款還是其他應收款,借方的話先做一個損益類科目,然后再轉期初未分配利潤中
2021-11-14 22:26
我上面那樣寫不對嗎?需要向您寫的科目用營業外支出中轉一下嗎?
2021-11-14 22:30
我一般是習慣這些,你那樣也沒錯的,相當于一步到位,也省事
2021-11-14 22:33
好的,謝謝您
2021-11-14 22:37
沒事,開心快樂每一天
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請問老師,在期初建帳的時候,多記了一筆應收款,1年后發現,現在要怎么調整呢
答: 對,怎么做調整分錄么
老師,應收款大于實收款差額怎么做帳?企業帳務上的應收款和實際發生后對過的帳有差額。怎么樣可以調整為實際帳目?
答: 你好 你們實際情況是怎么樣的 說下業務
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應收去年建帳的時候建多了,今年我只想把應收調整,其他不變,怎么做呢?
答: 您描述的情況屬于以下哪種:一是多確認收入導致應收賬款掛賬多了。二是單位采用盤點方式建賬,建賬時多記了應收賬款的金額。
我是要調整以前年度應收帳款,這個應收帳款調整成不是我們公司應收,怎樣做分錄
討論
老師,我們欠客戶的期初款是5000,然后我應付帳款的期初已經建了,在應收帳款的期初又寫了-5000,這要怎么調整,客戶既是供應商也是看客戶
老師好,現在發現去年有一筆應收款漏記了,現在要如何調整回來呢?
原來的應收款不清楚,如何調整?
老師,我們因為一些原因重新建帳,但是應收賬款和應付賬款要調整,我通過什么科目來調整應收應付呢
小鎖老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
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小漆 追問
2021-11-14 21:57
小漆 追問
2021-11-14 21:58
小鎖老師 解答
2021-11-14 21:58
小漆 追問
2021-11-14 22:09
小鎖老師 解答
2021-11-14 22:11
小漆 追問
2021-11-14 22:26
小鎖老師 解答
2021-11-14 22:30
小漆 追問
2021-11-14 22:33
小鎖老師 解答
2021-11-14 22:37