請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

老師,我們公司建造固定資產-石子破碎生產線,發生勞務費支出40萬,現在對方沒有開發票給我,年底固定資產也沒有完工,那19年年底我該如何入賬呢?是借:在建工程 貸應付賬款-暫估嗎?
答: 可以借在建工程貸應付賬款。
老師,您好!我公司收到一電力公司開具的一張建筑服務*工程款的發票,是幫我工廠安裝了變壓器的,請問分錄做,借:在建工程,貸:應付賬款,然后結轉:借:固定資產,貸:在建工程,這樣對嗎?然后下月開始,固定資產提折舊,對嗎?
答: 你好 你的分錄是正確的!?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
在建工程達到預定可使用狀態,轉固定資產,由于部分發票還未開回來,所以我暫估做的1.借:在建工程 貸:應付賬款 2.借:固定資產 貸:在建工程 現在發票回來了并且付款,進項稅怎么做
答: 借:應付賬款貸:固定資產;借:固定資產,應交稅費貸:應付賬款


君安 追問
2020-01-09 14:10
郭老師 解答
2020-01-09 14:15