
老師我想問一下 年初新建帳套時(shí),沒有上一年做根據(jù),本企業(yè)沒有現(xiàn)金根據(jù),錄入現(xiàn)金期初余額是我該怎么入,還有其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款庫存商品,應(yīng)付應(yīng)收都已經(jīng)入完了,借貸不平的金額我可以都入到利潤分配-未分配利潤里邊嗎
答: 嗯,不平的用利潤分配未分配利潤
老師您好:我們是正常經(jīng)營的商店,現(xiàn)在換了軟件,有的科目8月有余額,有的沒有,資產(chǎn)多,負(fù)債少,資產(chǎn)有余額的銀行存款、庫存商品、其他應(yīng)收款、固定資產(chǎn)、負(fù)債有余額的應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款,資產(chǎn)多負(fù)債少,我們該怎么調(diào)平?實(shí)收資本,未分配利潤都有余額,還用做期初嗎?老板原來的軟件用了好幾年了,嫌出來的報(bào)表不真實(shí),該怎么調(diào)平?
答: 同學(xué),差額你寫進(jìn)利潤分配--未分配利潤 里,這樣就平了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2018年審計(jì)的時(shí)候其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)重分類至其他應(yīng)收款,借:其他應(yīng)收款 貸 其他應(yīng)付款,然后費(fèi)用化做審計(jì)調(diào)整 借:研發(fā)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 企業(yè)沒有調(diào)表也沒調(diào)賬,2019年這筆分錄要累調(diào)嗎? 借:年初未分配利潤 貸:其他應(yīng)收款,這樣做對嗎
答: 是的,需要做累調(diào)的,這個(gè)分錄是正確的。


歡呼的鋼筆 追問
2020-01-09 13:44
陳詩晗老師 解答
2020-01-09 14:21