
老師我想問一下 年初新建帳套時,沒有上一年做根據,本企業沒有現金根據,錄入現金期初余額是我該怎么入,還有其他應付款,其他應收款庫存商品,應付應收都已經入完了,借貸不平的金額我可以都入到利潤分配-未分配利潤里邊嗎
答: 嗯,不平的用利潤分配未分配利潤
老師您好:我們是正常經營的商店,現在換了軟件,有的科目8月有余額,有的沒有,資產多,負債少,資產有余額的銀行存款、庫存商品、其他應收款、固定資產、負債有余額的應付賬款、預收賬款、其他應付款,資產多負債少,我們該怎么調平?實收資本,未分配利潤都有余額,還用做期初嗎?老板原來的軟件用了好幾年了,嫌出來的報表不真實,該怎么調平?
答: 同學,差額你寫進利潤分配--未分配利潤 里,這樣就平了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2018年審計的時候其他應付款負數重分類至其他應收款,借:其他應收款 貸 其他應付款,然后費用化做審計調整 借:研發費用 貸:其他應收款 企業沒有調表也沒調賬,2019年這筆分錄要累調嗎? 借:年初未分配利潤 貸:其他應收款,這樣做對嗎
答: 是的,需要做累調的,這個分錄是正確的。

