
老師您好,12月底計提增值稅是7117.83元,實際扣繳7117.88元!我該怎么做賬務處理
答: 借 應交稅費-未交增值稅7117.83 管理費用-其他0.05 貸銀行存款7117.88
,老師,這個月享受增值稅加計抵減,那計提增值稅怎么做賬務處理呀
答: 月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 三、次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
6月份的收入,沒有計提增值稅,年底結賬后發現,怎么做賬務處理
答: 現在沖掉之前分錄重新做,科目不變數值是負數

