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柯蘭^O^
于2020-01-08 09:59 發布 ??1445次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-01-08 10:06
紅字發票,是做進項稅轉出的
柯蘭^O^ 追問
2020-01-08 10:09
帳上是這樣做,但申報表里填哪呢?能說詳細些嗎
2020-01-08 10:15
哦,我看到了,是填進賬轉出一欄,謝謝
辜老師 解答
2020-01-08 10:25
好的,客氣,就是填那一欄的
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我們這個月有紅沖去年免稅發票,導致不含稅金額和增值稅稅額不一致,然后增值稅申報表里的增值稅稅額是和紅沖免稅發票后的金額一致,變少了,賬上和開票查詢統計增值稅一致,請問增值稅申報表怎么更改增值稅稅額 ?
答: 你好,你們單位需要繳納增值稅嗎?
增值稅普通發票跨年沖紅,增值稅申報表怎么填
答: 就是將負數銷售額抵減正數銷售額后的金額填寫進附表一對應項目欄次中。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
紅沖的發票在增值稅申報表哪里填
答: 你好,不需要填寫,會自動生成“進項轉出”
紅沖發票怎么申報增值稅
討論
上月的增值稅還沒申報的,本月紅沖上月發票的話,增值稅是按紅沖后的發票金額繳稅還是按未紅沖前的金額繳稅呢?
9月份申報增值稅因為都是紅沖的負數發票,所以我是0申報的,10月份申報增值稅怎么把上月的紅沖發票金額減去,應該負數金額填在哪里?
請問老師,紅沖發票在增值稅申報表里填在哪里,進賬發票金額是自動導出來的,里面不包括紅字的金額,在進項附表里我手工錄入了紅字金額,但總表里沒體現
沖紅的發票,怎么申報增值稅
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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柯蘭^O^ 追問
2020-01-08 10:09
柯蘭^O^ 追問
2020-01-08 10:15
辜老師 解答
2020-01-08 10:25