老師您好,我們是屬于建筑工程的公司,現(xiàn)在分包工程 問(wèn)
老師,如果是直接轉(zhuǎn)包出去呢?又要怎么入賬 答
如果公司名下沒(méi)有車 是不是過(guò)路費(fèi)或加油費(fèi),保險(xiǎn) 問(wèn)
意思有租賃合同就可以 答
請(qǐng)問(wèn)支付工程方案設(shè)計(jì)費(fèi)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入現(xiàn) 問(wèn)
購(gòu)買商品接收服務(wù)支付的現(xiàn)金 答
老師你好,就是有筆專項(xiàng)費(fèi)用2023.12.30按協(xié)議計(jì)提 問(wèn)
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)54765, 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)53138.61 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)531.39, 貸應(yīng)付賬款53670。 答
@郭老師,郭老師,今天有上班嗎,想問(wèn)下,為了控制稅負(fù)率 問(wèn)
你別做往來(lái),你正常入賬計(jì)入費(fèi)用或者成本等科目 進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 答

費(fèi)用報(bào)銷的原借款和實(shí)際使用金額不等,借款多余和不足應(yīng)該如何進(jìn)行會(huì)計(jì)和出納處理?
答: 多余 借;庫(kù)存現(xiàn)金 管理費(fèi)用等科目 貸;其他應(yīng)收款,出納登記現(xiàn)金增加 不足 借;管理費(fèi)用等科目 貸;庫(kù)存現(xiàn)金 其他應(yīng)收款 出納登記現(xiàn)金減少
老師你好,出納記銀行流水,先借5000塊錢,然后過(guò)幾天用費(fèi)用報(bào)銷來(lái)沖掉 借款 出納怎么記銀行流水
答: 您好!你具體是有哪個(gè)表要填嗎?如果只是記錄流水,只需要寫(xiě)X月X日,支出Xx員工借支Xx費(fèi)用Xx元
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,有個(gè)員工10萬(wàn)元的個(gè)人借款,只能走費(fèi)用報(bào)銷,有什么方法可以銷賬呢?
答: 這個(gè)費(fèi)用報(bào)銷,或者是還款銷賬


南山 追問(wèn)
2020-01-07 19:40
南山 追問(wèn)
2020-01-07 19:41
南山 追問(wèn)
2020-01-07 19:44
宋生老師 解答
2020-01-08 08:21