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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2020-01-07 16:59

1 沒發票賬面不需要處理 2匯算填成本時扣除

薰珃 追問

2020-01-07 17:09

老師,暫估入賬了的,已經結轉了成本并且跨年了,匯算前能取得發票也不用管?

吳少琴老師 解答

2020-01-07 17:10

匯算清繳之前取得發票就可以了

薰珃 追問

2020-01-07 17:11

現在暫估的和取得發票金額數量都不一樣的怎么處理呢?老師

吳少琴老師 解答

2020-01-07 17:12

沖掉原來的分錄,寫正確分錄

薰珃 追問

2020-01-07 17:14

老師,那跨年的也這樣處理的話,結轉了成本,成本不用管嗎?會不會影響當年的利潤

吳少琴老師 解答

2020-01-07 22:11

這個你多暫估的匯算不能扣除,要調整出來

薰珃 追問

2020-01-08 08:35

老師,調整怎么調整?分錄該怎么寫?

吳少琴老師 解答

2020-01-08 10:59

暫估   借庫存商品  100  貸應付賬款 100
借主營業務成本 100  貸庫存商品  100
后期 來發票  80  
 先  借庫存商品  -100 貸應付賬款 -100
借以前年度損益調整  -100  貸庫存商品  -100
然后  借庫存商品 80  貸應付賬款 80
借以前年度損益調整 80  貸庫存商品  80

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相關問題討論
1 沒發票賬面不需要處理 2匯算填成本時扣除
2020-01-07 16:59:34
你好,是的,匯算清繳時調增處理
2019-11-01 08:26:48
你好,匯算清繳之前還沒有取得發票,就需要按規定予以做納稅調整增加應納稅所得額處理的
2018-03-27 17:53:35
用了應付賬款-暫估科目了沒呢??沒有用的話 發票直接貼在2019年這筆費用的后面就可以
2020-04-17 15:42:40
你好 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款 借:利潤分配—未分配利潤 貸:銀行存款
2019-07-05 08:55:26
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