
老師,實收資本認繳金額為200萬元,實繳金額為0元。原會計分錄為:借:其他應收款200萬貸:實收資本200萬這樣不對吧?我應該怎么做?
答: 不做,借其他應收 -200萬 貸實收資本 -200萬,沖掉
您好!老師。由于我司是認繳制,所以實收資本會計分錄是借:其他應收款 股東 現在要注銷公司 分錄怎樣調平呢 謝謝老師
答: 你好,如果股東沒有實際投入,是這樣做沖銷分錄 借;實收資本,貸;其他應收款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
15年注冊的公司,實收資本還沒到賬,章程寫2044年到。那需要做實收資本的會計分錄嗎?借:其他應收款-股東 貸:實收資本?
答: 不用,等實際收到時做,借:銀行存款,貸:實收資本

