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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-24 16:14

你好不可以的,沒有實際收到,不要做。

融冰點 追問

2020-04-24 16:18

外賬的話也不能這樣做是嗎?

郭老師 解答

2020-04-24 16:20

你好是的,外賬和內賬都不這么做。

融冰點 追問

2020-04-24 16:21

好的,那為了增加資產總額怎么做才比較好呢,虛增的分錄

郭老師 解答

2020-04-24 16:30

做一個借款的
借現金貸其他應付款

融冰點 追問

2020-04-24 16:31

也想過這么做但是要調高的金額太高了幾十萬噢

郭老師 解答

2020-04-24 16:38

現金做1萬就可以,其他的做不了,除非讓你老板投資過來。

融冰點 追問

2020-04-24 16:40

是啊,所以虛調資產是沒有別的分錄可以了噢?

郭老師 解答

2020-04-24 16:42

你好是的沒有,除非你做收入。

融冰點 追問

2020-04-24 16:47

噢噢噢,還想問下商貿的,一般當月購買了商品,但是下個月再開票給我們,我們的收入發票也是這個商品,但是我入賬結轉成本的時候沒有這個商品可以結,怎么辦呢?如果結了別的商品,那這個下個月來票的時候又留有庫存沒法結出去了,我當月結成本的時候也沒法做到一進一出不對應,怎么辦呢

郭老師 解答

2020-04-24 16:49

借庫存商品貸應付帳款
暫估入庫
然后根據這個結轉成本

融冰點 追問

2020-04-24 16:52

就是先暫估結成本下月來票了再紅沖這個商品的意思嗎?

郭老師 解答

2020-04-24 16:54

你好是的,可以這么理解。

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相關問題討論
不用,實際繳納的時間再做這個憑證
2020-03-20 10:23:10
你好 可以的 先紅字 在做正確的就行了
2019-10-17 15:18:16
現在是認繳制沒有收到時是不用做賬的 按你前面的賬務處理 現在收到錢時分錄 是對的
2019-05-05 17:26:29
你好,你之前認繳計入了其他應收款借方,現在沖銷嗎?
2019-04-27 09:56:50
你好,沒有投入不需要做分錄就是了,而不是掛賬其他應收款的
2017-12-26 22:04:13
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