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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務師,中級會計師

2020-01-07 07:24

你們是小規模還是一般納稅人呢

會計學堂0123 追問

2020-01-07 07:24

小規模納稅人

馬老師 解答

2020-01-07 07:56

那你做收入的時候分錄怎么做的

會計學堂0123 追問

2020-01-07 08:06

我現在就只想把營業稅金及附加里面調出就行了,分錄不用修改

馬老師 解答

2020-01-07 08:08

你要跳出到另一個科目啊,你不說怎么給你調?你借方用什么科目?賬是前后銜接又不是隨心所欲亂調

會計學堂0123 追問

2020-01-07 08:11

謝謝您不哈好意思當時也錯了,借:現存貸營業收入

馬老師 解答

2020-01-07 08:54

那就是稅金部分你確認到收入里了 然后你把稅金計入到營業稅金及附加了 這樣事情前因后果很清楚 就可以調整
借稅金及附加  負數金額     貸主營業務收入  負數金額   
此處金額就是你計入到稅金及附加的科目
然后自己寫一個調賬說明

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您好 附加稅計提跟繳納的分錄您做錯了 計提 借:稅金及附加-城建稅 稅金及附加-教育費附加 稅金及附加-地方教育費附加 貸:應交稅費-城建稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加 上交 借:應交稅費-城建稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加 貸:銀行存款 增值稅您確認收入的時候有沒有價稅分離
2020-01-04 12:32:27
你好,不需要寫二級科目
2017-03-01 09:05:52
增值稅是這樣處理的,進項稅時是:借 應交稅費---應交增值稅(進項稅額)5,銷項稅時是:貸 應交稅費---應交增值稅(銷項稅額)7,一般銷項是大于進項的,那就是你應交的增值稅,在這里你應交的增值稅是2,月末結轉應交增值稅的分錄那就得是:借 應交稅費----應交增值稅(未交稅額) 貸 應交稅費----未交增值稅,繳納的時候 是借 應交稅費----未交增值稅 貸 銀行存款,這樣應交稅費----應交增值稅這個科目就是平的,未交里的發生額就是你的累計繳納增值稅。
2015-01-16 13:45:43
您好!大體上是這樣。不過 計提稅金及附加是借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅等 支付的時候,借 應交增值稅-未交增值稅 應交稅費-應交城建稅等 貸 銀行存款
2017-03-17 16:30:03
借稅金及附加貸應交稅費 稅金及附加用這個科目了
2019-12-31 01:11:31
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