
上月收入沒有結轉成本,月底付貨款的時候,一次結轉了成本,沒有入庫存,這個月分錄怎么調整
答: 上月收到2筆貨款(直接做借銀行存款貸主營業務收入,銷項稅額,),后來月底付了這2筆貨款的進貨款給供應商(借主營業務成本,進項稅額,貸銀行存款)。現在怎么調整
請問我沒有庫存,我要暫估來結轉成本怎么寫分錄
答: 1、暫估入庫時: 借:庫存——暫估 貸:應付賬款——暫估 2、 收到發票后: ①先進行沖銷: 借:庫存——暫估(紅字) 貸:應付賬款——暫估(紅字) ②再按發票入賬: 借:庫存 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師假如我是銷貨方,被客戶退貨了,已結轉成本了,請問我的庫存分錄是和出庫時的一樣嗎?數量是負數的就可以了是吧?
答: 是的,數量負數,其他的一樣

