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孝順的山水
于2020-01-06 16:03 發布 ??1308次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-01-06 16:07
可以不用做,你非得做借應收 負數 貸主營業務收入負數 應交稅 ,負數 按發票做
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前期收入做的未開票收入,現在要開票 沖銷 怎樣做會計分錄
答: 可以不用做,你非得做借應收 負數 貸主營業務收入負數 應交稅 ,負數 按發票做
上月做了未開票收入,這個月又開票了,這個怎么沖銷的會計分錄呢?
答: 您好,本月先全額沖減上個月的收入分錄,再根據發票做收入分錄即可。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師以前預收,現在沖銷應該怎樣設會計分錄呢
答: 你好,借;預收賬款,貸;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業務成本 , 貸;庫存商品
老師,5月份的會計分錄記錯了,能反帳回來沖銷嗎
討論
老師,請問我們今年紅沖了一筆去年的收入,如何做會計分錄?
紅沖3月的維修收入,會計分錄
如果我這里做沖銷計提,需要怎么做會計分錄?
老師,你好!請問之前計提的季度返利,因為客戶季度沒有達標,返利不用抵給客戶,本月要把之前計提的季度返利沖銷,會計分錄怎么做?謝謝!
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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