
你好,老師 我想問下發生了8.2管理費用,銀行支付的,做賬時將分錄寫成了借:銀行存款8.2,貸:管理費用 8.2 現在要調整,該怎么做分錄?
答: 你好 你直接做 紅沖一筆錯誤的 : 借管理費用 貸銀行存款 在按實際做一筆 借管理費用貸銀行存款
老師你好,收到了物業4月也就是上個月的電費,怎么做分錄呢?賬才從代賬那邊拿回來,沒有計提過以前,直接借管理費用,貸銀行存款可以嗎?
答: 你好,可以的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
購買文具的專票,8月沒收到票,付款了,做了分錄,借:管理費用,貸:銀行存款。請問9月收到票應該怎么做分錄啊
答: 你好,沖8月份分錄 借:管理費用 負數 貸:銀行存款 負數 借:管理費用 應交稅金—增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 以后這種情況,8月份做賬 借:其他應付款 貸;銀行存款 發票回來 借;管理費用 應交稅金—增值稅(進項稅額) 貸:其他應付款


love@寶貝 追問
2020-01-06 09:26
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2020-01-06 09:27
maize老師 解答
2020-01-06 09:30
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2020-01-06 09:46
maize老師 解答
2020-01-06 09:54