
老師,我代開發(fā)票作廢,不重開,收到稅務(wù)局退增值稅,分錄借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
答: 您好 繳納的時(shí)候是這樣寫分錄的么? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
收到代開專票增值稅紅沖作廢退回的稅金,繳納增值稅時(shí)分錄是借:應(yīng)交增值稅-已繳稅11650.48 貸:銀行存款11650.48,收到退稅款分錄借:銀行存款11650.48貸:應(yīng)交增值稅-已繳稅11650.48,現(xiàn)在對沖就可以是吧?
答: 你好,是的。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們代開了一張發(fā)票,預(yù)繳了稅款,后來收到貨款,分錄是不是借應(yīng)交稅費(fèi)~已交增值稅,貸銀行存款。借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)~已交增值稅。收到錢時(shí),是做借銀行存款,貸應(yīng)收賬款?
答: 你好,是的 應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅換成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就對了
湯 追問
2020-01-05 15:50
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