
公司去稅局發票,賬務上我這么處理對不對,發票:借 :應收 貸:主營業務收入 應交增值稅計提營業稅金及附加:借:營業稅金及附加 貸:附加稅銀行代扣稅金時:借:附加稅 增值稅 貸:銀行存款
答: 您編制的分錄正確。
借:現金 貸:主營業務收入 應交稅費 然后結轉,借:主營業務稅金及附加 貸:應交稅費 結轉費用:本年利潤 貸:主營業務稅金及附加?
答: 是的,收入也要結轉到本年利潤
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模本月稅務局代開1%專票,借:應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。交稅款分錄,借:應交稅費-應交增值稅,營業稅金及附加-城建稅。貸:銀行存款。老師我做的對嗎?
答: 你好 不對 借:應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅 繳納稅費 借:應交稅費-應交增值稅 應交稅費-應交城建稅 貸銀行存款 。 補計提城建稅:借稅金及附加貸應交稅費-應交城建稅


☆唯★一☆ 追問
2020-06-12 11:31
meizi老師 解答
2020-06-12 11:36
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2020-06-12 11:58
meizi老師 解答
2020-06-12 12:09
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2020-06-12 13:35
meizi老師 解答
2020-06-12 13:38
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2020-06-12 13:54
meizi老師 解答
2020-06-12 13:58