
期末余額中應(yīng)交稅費的余額是在貸方的負(fù)數(shù),我看前期的憑證都是直接借應(yīng)交稅費XX稅費,貸銀行卡,按說這個科目是沒有余額的吧?我應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 你好,應(yīng)交稅費期末是可能有余額的 是沒有計提導(dǎo)致的應(yīng)交稅費的余額在貸方負(fù)數(shù)嗎?
餐飲公司,屬于個體,國稅和地稅都是按季度繳納。前期沒有會計建賬,現(xiàn)我從1月開始建賬,1月繳納2016年第四季度的國稅和地稅,我的憑證做的是借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 但是我需要在建賬是錄一個應(yīng)交稅費的期初數(shù)嘛,以便繳納時可以沖平應(yīng)交稅費這個科目
答: 是的。不過因為之前沒有建賬,所以下面這個分錄只是建議,這個最終是減少企業(yè)的未分配利潤。所以你要沖減未分配利潤。 借:利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
期初設(shè)置,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅自動算出來的,在做憑證的時候怎么做平?做憑證的時候,選擇哪個科目?沒有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目,我只好選擇未交增值稅但是不行哦,那我應(yīng)該怎么做憑證?
答: 您好,應(yīng)交增值稅科目銷項和進項的差額計入轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這個應(yīng)交增值稅科目顯示是平的,年末可以把應(yīng)交增值稅 進銷項和轉(zhuǎn)出未交增值稅做平


夢 追問
2020-01-04 13:38
鄒老師 解答
2020-01-04 13:39