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一米陽光
于2020-01-02 16:52 發布 ??1216次瀏覽
小劉老師
職稱: ,注冊會計師
2020-01-02 16:55
你好!原路沖回即可。比如你上月,借管理費用,貸應付職工薪酬500,本月反做一筆即可。
一米陽光 追問
2020-01-02 16:58
只是把多計提的500反沖回就可以嗎?上月本應是42258,但計提成了42758
小劉老師 解答
2020-01-02 16:59
是的,只要不是跨年,你不會跨年了吧?
2020-01-02 17:23
呵呵,還好沒有跨年。謝謝老師
2020-01-03 09:30
不客氣!祝你工作順利!
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老師,請問一下,在上月做帳時計提的工資多計提了500,在本月該怎么沖回呢?
答: 你好!原路沖回即可。比如你上月,借管理費用,貸應付職工薪酬500,本月反做一筆即可。
老師問下,上年度少計提或多計寸是工資該如何做帳?
答: 你好,少計提的補計提,多計提的沖銷
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,那一般計提工資是買月末最后一天做帳,然后下個月發工資那天把錢發了,也要做帳是吧
答: 是的,月末計提做計提工資的分錄 月初發放做發放的分錄
老師,計提工資比實際發的少了,要怎么做帳?
討論
做帳時如果忘了做計提工資的分錄會有什么影響
請問計提工資比實際發放的工資多了,應怎么做帳務處理?
現在是2022年1月,我還沒有做賬,現在我想把2021年12月反結帳,補錄計提工資,跨年怎么反結帳,謝謝老師
上個月的工資沒有計提,這個月直接把上個月工資發了,怎么做帳啊
小劉老師 | 官方答疑老師
職稱:,注冊會計師
★ 4.98 解題: 442 個
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一米陽光 追問
2020-01-02 16:58
小劉老師 解答
2020-01-02 16:59
一米陽光 追問
2020-01-02 17:23
小劉老師 解答
2020-01-03 09:30