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上個月某種原料庫存是0 但當月生產需要這種原料98噸 所以借原材料貸暫估 借生產成本貸原材料 借主營業務成本貸生產成本 需要98噸暫估98噸 這個月這種原料庫存依然為0 這個月收到發票 分錄應該怎么做
請問來料加工(原材料是委托方提供,我方只負責提供人工,場地和水電等成本)企業,在結轉銷售成本的時候,分錄是不是,借:主營業務成本,貸:生產成本
本月成本不夠,暫估原材料30噸,每噸1300元入賬,結轉生產成本,結轉主營業務成本, 次月來票45噸,每噸1200元,是不是得先紅字沖暫估的分錄,然后再做正確的入賬,后面結轉入成本里的還需要調整嗎?
之前做的原材料是暫估入庫的,然后這月收到以了發票,那么要在軟件先沖銷前面的暫估憑證,包括生產成本、主營業務成本,這些是吧


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2020-01-02 11:55
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2020-01-02 12:00
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2020-01-02 12:12
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2020-01-02 12:15
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2020-01-02 14:53
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2020-01-02 15:00
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2020-01-02 16:37
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2020-01-02 16:44
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2020-01-02 16:57
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2020-01-02 17:02