
進(jìn)項稅額=銷項稅額-實際應(yīng)交增值稅額-留底稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,對不老師
答: 同學(xué)你好,對的呢。根據(jù)當(dāng)月應(yīng)納增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
增值稅進(jìn)項稅額,銷項稅額和進(jìn)項轉(zhuǎn)出,留底稅之間要怎么結(jié)轉(zhuǎn)不懂,
答: 你好,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,轉(zhuǎn)出的未交增值稅=本期銷項稅額-本期進(jìn)項稅額-進(jìn)項留底稅額+進(jìn)項轉(zhuǎn)出稅額-減免稅額,您看對嗎?
答: 你好 嗯是的 結(jié)轉(zhuǎn)的話 是這樣的

