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少吃多動愛學習
于2019-12-31 14:13 發布 ??476次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-12-31 14:14
你好 年末不還的話 又沒用于日常經營的話 是需要交納個稅的。
少吃多動愛學習 追問
2019-12-31 14:17
這個個稅具體怎么計算呢?
meizi老師 解答
2019-12-31 14:18
你好 按你借款的金額*20%計算個稅的
微信里點“發現”,掃一下
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老師好,其他應付期初余額在貸方1萬,過了一個月后如何調整在其他應收款借方1萬?
答: 你好,學員,這個欠別人的不能直接調整別人欠你們的
老師,其他應收款-借方金額1百多萬,其他應付貸方金額4百多萬,不是同一人,其他應付掛的是法人,可以沖銷嗎?
答: 你好,不是同一個人,需要有交易全同,三方協議,不能直接沖銷的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你的意思是,老板往來本月發生的,購貨和銷售貨,就直接填在資產負載表,其他應付和其他應收款里?
答: 你好,是的,是這個意思
老師,你好,向您請教個問題,我們公司19年做審計,初稿出來了,領導說讓A公司墊付的資金78萬(其他應收款里)沖減B員工的個人欠款400萬(其他應收款里),賬務上做調整,借:其他應付(A公司)78萬 貸:其他應收(B員工)78萬,這樣就可以了嗎?
討論
老師,我的其他應收款余額在貸方了,咋弄呢?是不是分類到其他應付呢
其他應收款貸方,代表其他應付的借方嗎
你好,做了一筆其他應收款在貸方,用來沖平其他應付的,可是月底了不能總掛著,要怎樣把它做平?
平賬到時候,其他應收款應該加還是減啊其他應付是加還是減啊
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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少吃多動愛學習 追問
2019-12-31 14:17
meizi老師 解答
2019-12-31 14:18