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秋
于2017-07-28 16:29 發布 ??975次瀏覽
李愛文老師
職稱: 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-07-28 16:30
只有同一個人的才能合并賬戶
秋 追問
沒懂哦
李愛文老師 解答
2017-07-28 16:32
就是“其他應收款——A個人”與“其他應付款——A個人”這兩個賬戶明細才能合并在一起,不是同一個人,或同一個企業的,其他應收款與其他應付款不能合并
我現在要給老板報表帳不平,核對了也沒記錯,就是是不平
2017-07-28 16:33
直接首先根據會計一級科目進行核對,看哪個一級科目的數據不平,再去找二級明細科目是什么原因
2017-07-28 16:36
其他應收和其他應付計算時候是按照余額,還是借方或貸方呢
2017-07-28 16:42
按照余額進行計算
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老師好,其他應付期初余額在貸方1萬,過了一個月后如何調整在其他應收款借方1萬?
答: 你好,學員,這個欠別人的不能直接調整別人欠你們的
老師,其他應收款-借方金額1百多萬,其他應付貸方金額4百多萬,不是同一人,其他應付掛的是法人,可以沖銷嗎?
答: 你好,不是同一個人,需要有交易全同,三方協議,不能直接沖銷的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你的意思是,老板往來本月發生的,購貨和銷售貨,就直接填在資產負載表,其他應付和其他應收款里?
答: 你好,是的,是這個意思
老師,你好,向您請教個問題,我們公司19年做審計,初稿出來了,領導說讓A公司墊付的資金78萬(其他應收款里)沖減B員工的個人欠款400萬(其他應收款里),賬務上做調整,借:其他應付(A公司)78萬 貸:其他應收(B員工)78萬,這樣就可以了嗎?
討論
老師,我的其他應收款余額在貸方了,咋弄呢?是不是分類到其他應付呢
其他應收款貸方,代表其他應付的借方嗎
你好,做了一筆其他應收款在貸方,用來沖平其他應付的,可是月底了不能總掛著,要怎樣把它做平?
平賬到時候,其他應收款應該加還是減啊其他應付是加還是減啊
李愛文老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
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2017-07-28 16:30
李愛文老師 解答
2017-07-28 16:32
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2017-07-28 16:33
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