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黃蓉
于2019-12-31 11:50 發布 ??1323次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-12-31 11:51
您好借:主營業務成本等 不含可抵扣進項稅額貸:應付賬款-暫估
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暫估成本應該怎么做分錄,然后收到發票之后沖暫估該怎么做分錄
答: 借:原材料 貸:其他應付款暫估
老師請問下就是我去年有做成本暫估,現在我收到發票了,我應該怎么做分錄
答: 你好 沖掉暫估 按發票做分錄 涉及損益類科目用以前年度損益調整來代替
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,本月發生了成本,發票未收到 怎么做分錄
答: 您好 借:主營業務成本等 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款-暫估
上月未收到發票做暫估成本入賬,本月成本部分發票收到且已支付,在做分錄時應怎么分錄?
討論
21年12月份做暫估成本分錄,1月份收到發票,我要怎么做賬?
老師,能幫我看下這個要怎么做分錄嗎,收到款60000元 ,成本要怎么結轉
收到建筑工地交來賣廢鋼筋的錢怎么做分錄,是沖成本嗎
您好!我公司租下一棟樓,再轉租出去,現收到對方開來的發票,摘要怎么寫?分錄怎么做呢?是放成本里嗎?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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