
9月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,未付款,沒記賬掛應(yīng)付款;10月付款,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,10月需要改成借:固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)付,借:其他應(yīng)付,貸:銀行存款嗎?
答: 可以的。
事業(yè)單位用其他應(yīng)付款—項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)買固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么記賬?收到項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)時(shí):借銀行存款,貸其他應(yīng)付款—項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);買固定資產(chǎn)時(shí):借其他應(yīng)付款,貸銀行存款;固定資產(chǎn)入庫時(shí),借固定資產(chǎn),貸累計(jì)盈余?
答: 那你用其他應(yīng)付款購買的話,那你為什么其他應(yīng)付款還會有余額呢?沒太明白你的問題。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
9月份做三次分錄,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,10月份,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
答: 你好! 可以的。

