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佘老師
于2019-12-27 19:56 發布 ??1091次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-12-27 19:57
你好,計提工資,借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬按實際發放的金額,借;應付職工薪酬,貸;銀行存款等科目沒有發放幾個人工資在應付職工薪酬期末余額掛賬就是了
佘老師 追問
2019-12-27 20:08
那好久以后某一員工張三才來領錢,要翻找工資表查詢,或者做賬的時候順便在本上記著方便以后員工領工資查看數額?
鄒老師 解答
2019-12-27 20:29
你好,應付職工薪酬——工資期末余額就是代表沒有發放的員工工資,如果很久以后張三來領工資,翻看之前的憑證就知道還欠張三多少工資了
微信里點“發現”,掃一下
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上月工資表應該放在這月的憑證里還是上個月的憑證里?
答: 你好,計提的話是放在當月的,支付什么時候支付就放在相應的月份
6月份因為有一個員工離職 當天付了他半個月工資 6月底又付了其他員工工資 憑證是不是要做成兩張?
答: 您好,是的,最好分開入賬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,員工當月工資暫且不發,這筆憑證該怎么處理呢
答: 你好,只需要做計提分錄就是了,不需要把應付職工薪酬調整到其他應付款核算的
分攤本月工資編制什么憑證
討論
請問11月份入系統做憑證,10月份付了9月工資17520元,憑證應該怎么做呢?
本月工資下個月發怎么做憑證?記提與發放
上月工資多計提了,本月怎么做憑證?是差額沖銷嗎?
計提12月工資的憑證后面要附12月的工資表嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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佘老師 追問
2019-12-27 20:08
鄒老師 解答
2019-12-27 20:29