老師我在12月確定加計(jì)扣除并且進(jìn)項(xiàng)一直大于銷項(xiàng),我可以最后做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(加計(jì)扣除),貸:營(yíng)業(yè)外收入科目嗎
答: 不需要做,你這個(gè)沒有實(shí)際發(fā)生抵減實(shí)際發(fā)生才做
老師,加計(jì)扣除賬務(wù)處理,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:營(yíng)業(yè)成本,對(duì)嗎?另外如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額反應(yīng),下月沖減銷項(xiàng)稅,對(duì)嗎
答: 加計(jì)抵減10%的分錄,就是最后實(shí)際繳納增值稅時(shí),才做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益【這個(gè)數(shù)字就是當(dāng)期加計(jì)抵減的金額】
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,關(guān)于增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除10%帳務(wù)處理,借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(加計(jì)扣除)貸:營(yíng)業(yè)外收入,這樣做對(duì)不?
答: 您好 實(shí)際抵扣的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款

