老師,我們是食品行業(yè),24年度賬對錯了,現(xiàn)在客戶要求 問
沒事的,就那樣處理就行 答
@董老師,最好是不要隨便更正吧?更正稅管員在后臺能 問
您好, 確實能看到,但咱是把數(shù)據(jù)更正為正確的呀,查賬是有多個稅務風險才查的,我就被查過,會有一個文檔,好多風險,我是接前任的賬 答
內(nèi)賬應該怎么做,非實際經(jīng)營的發(fā)票是否需要做賬? 問
您好,有發(fā)票的和無發(fā)票的都要做的 答
什么情況下需要做合并報表? 問
一般是上市公司才做那個,還有集團公司的總公司 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經(jīng)發(fā) 問
學員您好! 借:發(fā)出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫存商品 70,000 答

你好,有個問題想咨詢一下。單位掛的暫存款,支付時還需要做預算會計嗎?謝謝
答: 你好! 不屬于預算管理的資金,不用做預算會計分錄的
預算會計中以銀行存款支付水電費會計分錄
答: 借管理費用 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果支付的時候用暫存款支付了10000,導致年底資金結(jié)存是負數(shù)。想調(diào)賬,預算會計和財務會計咋處理
答: 如果暫存款支付導致年底資金結(jié)存是負數(shù),需要進行調(diào)賬處理。以下是預算會計和財務會計的調(diào)賬處理方法: 預算會計: 1.將暫存款的金額調(diào)整到正確的會計科目,比如其他應付款或者應付賬款等。 2.借記“資金結(jié)存-貨幣資金”科目,貸記“資金結(jié)存-其他應付款”科目。 財務會計: 1.將暫存款的金額調(diào)整到正確的會計科目,比如其他應付款或者應付賬款等。 2.借記“資金結(jié)存-貨幣資金”科目,貸記“資金結(jié)存-其他應付款”科目。 需要注意的是,調(diào)賬處理需要按照相關(guān)會計準則和規(guī)定進行,確保賬目記錄真實、準確、完整。同時,如果暫時不能確定最終的處理結(jié)果,可以先做賬務調(diào)整預處理,等最終結(jié)果出來后再進行正式的賬務調(diào)整。

