如果支付的時候用暫存款支付了10000,導(dǎo)致年底資金結(jié)存是負(fù)數(shù)。想調(diào)賬,預(yù)算會計和財務(wù)會計咋處理
知識唄
于2023-09-20 16:49 發(fā)布 ??650次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-09-20 17:00
如果暫存款支付導(dǎo)致年底資金結(jié)存是負(fù)數(shù),需要進(jìn)行調(diào)賬處理。以下是預(yù)算會計和財務(wù)會計的調(diào)賬處理方法:
預(yù)算會計:
1.將暫存款的金額調(diào)整到正確的會計科目,比如其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款等。
2.借記“資金結(jié)存-貨幣資金”科目,貸記“資金結(jié)存-其他應(yīng)付款”科目。
財務(wù)會計:
1.將暫存款的金額調(diào)整到正確的會計科目,比如其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款等。
2.借記“資金結(jié)存-貨幣資金”科目,貸記“資金結(jié)存-其他應(yīng)付款”科目。
需要注意的是,調(diào)賬處理需要按照相關(guān)會計準(zhǔn)則和規(guī)定進(jìn)行,確保賬目記錄真實、準(zhǔn)確、完整。同時,如果暫時不能確定最終的處理結(jié)果,可以先做賬務(wù)調(diào)整預(yù)處理,等最終結(jié)果出來后再進(jìn)行正式的賬務(wù)調(diào)整。
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如果暫存款支付導(dǎo)致年底資金結(jié)存是負(fù)數(shù),需要進(jìn)行調(diào)賬處理。以下是預(yù)算會計和財務(wù)會計的調(diào)賬處理方法:
預(yù)算會計:
1.將暫存款的金額調(diào)整到正確的會計科目,比如其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款等。
2.借記“資金結(jié)存-貨幣資金”科目,貸記“資金結(jié)存-其他應(yīng)付款”科目。
財務(wù)會計:
1.將暫存款的金額調(diào)整到正確的會計科目,比如其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款等。
2.借記“資金結(jié)存-貨幣資金”科目,貸記“資金結(jié)存-其他應(yīng)付款”科目。
需要注意的是,調(diào)賬處理需要按照相關(guān)會計準(zhǔn)則和規(guī)定進(jìn)行,確保賬目記錄真實、準(zhǔn)確、完整。同時,如果暫時不能確定最終的處理結(jié)果,可以先做賬務(wù)調(diào)整預(yù)處理,等最終結(jié)果出來后再進(jìn)行正式的賬務(wù)調(diào)整。
2023-09-20 17:00:55

你好,同學(xué)。
資金結(jié)存是實發(fā)數(shù),預(yù)算會計是收付實現(xiàn)制處理的。
2020-05-07 09:20:27

你好,同學(xué)。
你192是財政欠你的款項,下年度 支付給你,是這意思嗎
2020-03-28 11:12:53

借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 10000 貸:銀行95000 其他應(yīng)付款—質(zhì)保金,預(yù)算會計借:事業(yè)支出95000 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 95000
2019-05-21 17:28:30

借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 10000 貸:銀行95000 其他應(yīng)付款—質(zhì)保金,預(yù)算會計借:事業(yè)支出95000 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 95000
2019-05-21 17:29:32
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