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借拖姐
于2019-12-26 08:27 發布 ??902次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-12-26 08:28
您好無法區分到個人頭上的福利費 不需要申報個人所得稅
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借:銷售費用-職工薪酬 管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-職工工資
答: 你好,你想問的問題具體是?
應付職工薪酬——職工福利費,應付職工薪酬——工資,可以一起結轉到管理費用——職工薪酬嗎?還是要分開管理費用——福利費?
答: 你好 要分開,列入管理費用福利費科目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這個是管理費用里的職工薪酬和應付職工薪酬,什么算是應付職工薪酬是平的?
答: 看科目余額表應付職工薪酬科目的借貸方向是否為“平”,也就是計入的應付職工薪酬和實際支付或繳納的,數字一致的話,那么應付職工薪酬科目就是平的。
員工福利費,或者公司承擔的社保費,我是做的借;管理費用——管理人員職工薪酬貸:應付職工薪酬——應付員工福利費和應付職工薪酬——社保費,我借方都是管理費用——管理費人員職工薪酬這樣做是對的嗎
討論
借:銷售費用-職工薪酬 管理費用-職工薪酬 其他應收款-個人社保 貸:應付職工薪酬-社會保險費 這樣計提申報扣除的對嗎
工資欠發 個稅未交分錄 借:管理費用工資。貸:應付職工薪酬工資。借: 應付職工薪酬工資。貸:應交稅費-個稅 。貸:其他應付款。還是:--借:管理費用工資。貸:應付職工薪酬工資。借: 應付職工薪酬工資。貸:其他應付款。
18年12月預提了18年全年年終獎,19年1月發1、18年,借:管理費用 3000 貸:應付職工薪酬3000 19年,借:應付職工薪酬 2500 貸:銀行存款 2500 借:管理費用 -500 貸:應付職工薪酬-5002、 18年,借:管理費用 3000 貸:應付職工薪酬3000 19年,借:應付職工薪酬 4000 貸:銀行存款 4000 借:管理費用 1000 貸:應付職工薪酬1000 這
老師。職工福利費。借:管理費用-職工福利費。貸:現金。借:應付職工薪酬-福利費。貸:管理費用-職工福利費。這個應付職工薪酬還要平攤到職工的工資里然后申報個人所得稅嗎?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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