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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2019-12-23 16:51

借;固定資產   800  貸;銀行存款   200   貸;應付賬款    600

無私的草莓 追問

2019-12-23 16:52

請問為什么不是其他應付款呢?不需要啟用預付賬款科目嗎

方亮老師 解答

2019-12-23 16:54

1、購買貨物應該通過應付賬款,不應該通過其他應付款。
2、支付200萬元款項時您編制分錄了嗎?

無私的草莓 追問

2019-12-23 16:58

我就直接寫的借固定資產:200 貸:銀行存款200  。這樣好像不對。還有一個問題:同樣買了800萬設備,支付200萬 ,未收到發票,但收到了800萬設備,這該怎么做分錄呢?

方亮老師 解答

2019-12-23 17:01

1、您的分錄錯誤,需要編制如下調整分錄;借;固定資產    600    貸;應付賬款   600。不用通過預付賬款科目核算。
2、沒有收到發票需要暫估入賬;借;固定資產 800 貸;銀行存款 200 貸;應付賬款  600。

無私的草莓 追問

2019-12-23 17:02

請問暫估入賬是什么意思呢?

方亮老師 解答

2019-12-23 17:03

沒有收到發票,但是貨物已經收到,這時的入賬叫做暫估入賬。

無私的草莓 追問

2019-12-23 17:04

那到時候收到發票了怎么做呢

無私的草莓 追問

2019-12-23 17:05

那就是不管收沒收到發票,但是貨物全部收到了,就要做借:固定資產800貸:銀行存款200 應付賬款600 就是一樣的分錄

方亮老師 解答

2019-12-23 17:08

收到發票后沖銷之前的分錄:
借;應付賬款   600    借;銀行存款  200    貸;固定資產800
根據發票重新入賬:
借;固定資產 800 貸;銀行存款 200 貸;應付賬款 600

無私的草莓 追問

2019-12-23 17:12

謝謝老師

方亮老師 解答

2019-12-23 17:12

不客氣。祝您工作愉快!

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你好,你所指的剩下金額是沒有開具發票部分(合同總金額—已經開具發票金額)?
2019-07-13 15:47:11
你好 借;銀行存款 貸;預收賬款 借;預收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費
2018-06-26 11:50:53
你好,是站在設計公司角度做分錄,還是支付費用一方做分錄?
2019-09-20 17:30:42
你好,借:銀行存款3000 貸:預收賬款3000 借:預收賬款5000 貸:主營業務收入 應交稅費 借:銀行存款2000 貸:預收賬款2000
2020-07-10 17:31:58
借;固定資產 800 貸;銀行存款 200 貸;應付賬款 600
2019-12-23 16:51:40
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