
老師,剛入職新公司,上任會計購買庫商品未收到進項發票,月末暫估入賬,并結轉成本,本月剛收到發票,如何賬務處理,謝謝!
答: 您好!分錄跟之前的一樣,只是先紅字沖減之前的金額,然后按正確的金額再做一次
暫估入庫,等發票到了實際成本大于暫估結轉的如何做賬務處理?
答: 您好,直接紅沖暫估,然后根據發票做正確的分錄。 您這個暫估入庫的材料,有結轉到成本嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
跨年收到發票,之前做的暫估入庫,成本也是暫估結轉,現在怎么做賬務處理?
答: 新年好 把之前暫估入庫的分錄沖銷,然后根據發票做購進處理 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據發票入賬 借;庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目


顧玲梅 追問
2019-12-23 12:10
宋生老師 解答
2019-12-23 15:12