
如果這個公司零星費用也是通過公司的銀行賬戶先給公司的某個領導,然后再由公司的某個領導給那個用錢的人報銷,怎么寫會計分錄?借:其他應收款_某個領導 貸:銀行存款;然后報銷的單據來了,借:管理費用 貸:其他應收款_某個領導
答: 你好同學,是可以的,你的分錄是正確的
2018年6月付了一筆房租費用951149 現押金237787,會計分錄 借 管理費用951149 其他應收款237787 貸 銀行存款 2019年8月 說把951149和237787元的租金押金轉為購買房產的資產 并收到房產的發票,請問如何做賬
答: 借:固定資產-辦公樓 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:管理費用 其他應收款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好!借備用金的時候會計分錄是 借 其他應收款 貸 銀行存款 那么,備用金都用于企業的管理費用了,會計分錄怎么做,謝謝!
答: 借管理費用貸其他應收款

