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zhouye
于2019-12-19 14:37 發布 ??891次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-12-19 14:53
你好 金額大的 是需要繳納個稅的
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老師,問下,購買的實物送客戶,做業務招待,還需要交稅嗎?
答: 你好 金額大的 是需要繳納個稅的
公司購買煙酒 茶葉等送給客戶 計入業務招待會,還需要視同銷售嗎
答: 你好,計入業務招待費,不屬于視同銷售。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,端午節購買的用于業務招待的粽子可以要專票抵扣么
答: 您好,這部分是可以抵扣的。
老師你好,請你給我看你下第十五行,調增68是什么意思啊?調增的什么啊?業務招待費的60%交稅,102是稅收,那170-102=68這個數字是什么
討論
老師,你好,我想咨詢下我公司購買了一些煙酒之類的東西用于業務招待,但是發票要跨月或者幾個月才能收到,這個帳務處理怎么做呀
老師:業務招待費只得報60%,那40%是不是按25%交稅
老師,業務招待費在什么情況下是不用交稅,還是說只要有業務招待費多少都得交
您有那個業務招待費的一些規定嘛?超過多少要交稅之類的
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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