請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

你好老師,小微企業這季度已在稅務局代開了22萬元的增值稅專票,已交了稅。現在又自己開9萬元普通發票。這樣就超過了30萬元的減免額了是嗎?這9萬元是不是要交增值稅了?
答: 都是不含稅的嗎 是的話都要交的
這個季度還沒有開過普通發票 現在我要代開19萬的專票 交了代開的專票增值稅以后我算是已經超了9萬的免稅額我還需要再交這9萬的稅額嗎
答: 您只需繳納這代開的19萬的專票的增值稅就好了。您說的那個9萬,是享受免征增值稅的一個標準而已。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,我企業普票自己開具29萬元,稅務局代開專票10萬,稅款已交。這個超出30萬元免稅額了需要繳稅嗎?謝謝!
答: 你好,是需要全額繳稅的啊
這個季度代開普票沒有超過9萬,專代開票超過了9萬了,那這個月報小規模增值稅的話是不用交稅吧,專票已經在開票的時候已經扣了!
老師,小規模納稅人,第一季度稅務局代開了10萬元的專用發票,稅款以交,現在季度不超過30萬元,免征增值稅,那我已經交的稅款可以要回嗎
小規模代開專票10元,增值稅稅局直接都收了,這個季度普通發票來了28萬不超30萬,這樣的情況下這個28萬屬于免稅還是全額交稅?
小規模納稅人,自己開的普票一季度是7萬,稅務局代開的專票是3萬(稅當時就交給稅局),小規模納稅人一個季度不超過9萬不交增值稅,那像現在我這種情況剩下的7萬要繳稅嗎?因為累積超過了9萬,現在也搞不清楚了
現在是個體工商戶,季度可開普通增值票9萬,10-12月份一季度開了8.6萬,稅務局代開了9287元的專票,已經交稅,需要向稅務局交多少錢稅?

