老師,我們是建筑公司,租賃的工程機械不包含柴油費, 問
那個是可以做賬的,沒問題的,有租賃合同就行 答
如果賬上有一筆應付款100 做營業(yè)外收入 要繳納 問
您好,不用,這個交企業(yè)所得稅 答
老師,我司還在籌建期,因為有貸款,所以現(xiàn)在有收到政 問
沖減計入在建工程的利息成本 答
老師,請問股權變更,可以在手機APP上操作嗎? 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問出差吃飯的餐票可以計入差旅費嗎?還是需要單 問
出差吃飯的餐票可以計入差旅費 答

請問這個題的意思是 所得稅的扣除部分應該損失了的進項13加材料100 一共113都可以扣除嗎?
答: 您好,是的,分錄是借 管理費用113 貸原材料100 應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出13
關于損失扣除及進項抵扣問題:天災 ,損失100,進項13,損失100所得稅稅前扣除,進項13正常抵扣,管理不善,損失100,進項13,損失100+13所得稅前扣除,進項13轉(zhuǎn)出查封罰沒,損失100,進項13,所得稅前100不扣,進項13轉(zhuǎn)出公益捐贈:捐贈80成本,100公允,銷項13,所得稅前扣除80+13,進項13正常抵扣非公益: 捐贈80成本,100公允,銷項13,所得稅前不扣,進項13正常扣除
答: 同學你好 你的問題是什么
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
原材料管理不善毀損滅失了,進項稅額轉(zhuǎn)出了,企業(yè)所得稅中可以把轉(zhuǎn)出的進項稅額扣除嗎?
答: 進項稅額轉(zhuǎn)出是結轉(zhuǎn)計入了應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),最后結轉(zhuǎn)計入“應交稅費——未交增值稅”,繳納增值稅,屬于價外費用,不存在影響企業(yè)所得稅,也就不存在說你咨詢的扣除問題

