老師,公司報銷制度和差旅費制度怎么制定呢?
Sherry
于2016-04-11 11:34 發(fā)布 ??1302次瀏覽
- 送心意
田老師
職稱: 會計師
2016-04-12 11:18
老師,像公司員工開自己的車出去辦事情,這種情況的油費怎么報銷
相關問題討論

你好,你可以網上百度一個,根據你公司實際情況進行修改
2018-10-23 11:09:53

您好,一般是根據公司具體情況,以及當前的消費水平,還有就是出差目的地的消費水平。您留一下郵箱,我可以發(fā)您一份作參考。
2017-01-09 20:32:04

公司差旅費報銷制度
公司差旅費報銷制度 為了保證公司正常經營活動,加強公司差旅費報銷的管理,在使之符合合理、節(jié)約的原則下,同時保障出差人員工作與生活的需要,結合公司實際情況,制定本制度。 一、差旅費報銷標準 差旅費是指員工因公出差期間產生的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數在規(guī)定的標準內憑據報銷;車船費、交通費憑原始單據報銷;伙食補助費一般按出差的合并天數計算包干使用。
、住宿標準(單位:元/天):
地區(qū)/人員 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下 總經理 實報實銷(含副總經理,下同) 經 理 180 150 120 100 其他人員 150 120 100 80 (1)員工出差住宿費在規(guī)定的限額內憑據報銷,特殊情況經總經理批準方可報銷。 (2)出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法,按實際住宿的天數計算報銷。
(3)出差人員由單位接待,一律不予報銷住宿費。 (4)住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報銷。 2、伙食補助費(單位:元/天):
公司差旅費報銷制度 為了保證公司正常經營活動,加強公司差旅費報銷的管理,在使之符合合理、節(jié)約的原則下,同時保障出差人員工作與生活的需要,結合公司實際情況,制定本制度。 一、差旅費報銷標準 差旅費是指員工因公出差期間產
2016-04-11 11:38:46

你好 學堂下載中心只有報銷制度和財務報銷制度的模板的 ; 公司差旅費報銷制度
一、總則
1、為加強公司差旅費管理,規(guī)范差旅費報銷程序和標準,提高工作效率, 結合公司實際情況,特制訂《差旅費報銷制度》。(www.61k.com]
2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公,保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應填寫《出差審批單》,報經部門負責人或總經理批準后執(zhí)行。出差超過核準天數時,應請示批準人核準,否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時,可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。
2、出差審批權限:
(a) 副總經理出差由總經理審批;
(b) 部門負責人出差由分管副總經理或總經理審批;
(c) 其他員工出差,由所在部門負責人核準,分管副總經理審批。 三、差旅費支出內容及標準
(一)差旅費報銷內容:公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。
(二)往返出差地點交通費標準
1、乘坐交通工具:員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車,需乘坐飛機時,應在出差審批表中注明,經批準后方可乘坐。未經批準,乘坐者超出部分由自己負擔。
2、在途交通費:出差人員乘坐火車,從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的,或連續(xù)乘坐8小時以上的,應乘臥鋪。
工作人員出差,事先經領導批準就近探親辦事者,其繞道車、船、住宿等費用自理,同時不發(fā)放繞道和在家期間的出差補貼。
3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷,乘坐出租車時需在票據背面
注明起止地點和情況說明,核實后予以報銷。
(三)住宿及補貼標準
1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準,所乘交通工具晚點時,以實際出發(fā)或往返時間為準。出差天數以中午12:00為界限,以車、船票的時間為準。出發(fā)時間在12:00以前的,出差天數為一天,反之為半天。出差返回時間在22:00前的(以票面時間為準),第二天照常上班;出差返回時間超過22:00而未超過次日6:00的,第二天休息半天。
2、住宿費:住宿費參照地區(qū)標準給予報銷,住宿費按實際住宿天數平均計算,以車、船票時間為準。
3、出差補貼:出差補貼為員工在出差地的就餐補助。
餐費計算方法為:一天按三餐計算,早餐按標準補貼的20%,午餐和晚餐各按標準補貼的40%。
早晨8:00前出差補貼早餐;中午13:00以后回單位補貼午餐;下午19:00后回單位補貼晚餐(以車票、機票載明的時間為準)。
出差補貼、住宿費標準參見下表:
差旅費標準
住宿費
伙食補助
市內交通補助
中層
員工
中層
員工
中層
員工
特殊地區(qū)
500
320
80
65
50
50
其他地區(qū)
400
250
60
50
50
50
四、報銷程序
1、報銷人把與差旅費相關的所有票據全部粘貼在差旅費報銷單的后面,所有票據應整潔、無涂改、粘貼整齊,報銷內容填寫正確。
2、報銷人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷單據經部門負責人審核后,到財務部由財務人員按公司有關規(guī)定進行復核,《出差審批單》粘貼于報銷單后面,作為報銷的附件。
3、持財務人員審核完畢后的有關單據交總經理或分管副總經理審批; 4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。 五、其他情況
1、外出學習統(tǒng)一安排食宿的,據實報銷,不再領取出差補貼(科研人員外出工藝交接除外)。
2、本制度解釋權在財務部。
2020-05-20 14:47:45

你好 我記得學堂下載中心有模板 你可以下載參考 。看是否有你需要的
2020-02-26 17:14:32
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
Sherry 追問
2016-04-13 09:47
田老師 解答
2016-04-11 11:38
田老師 解答
2016-04-13 09:23
田老師 解答
2016-04-13 09:52