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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-11 15:19

你好  是今年的業務  把暫估分錄 沖掉 。然后如果有差異的話 多結轉了成本沖掉就行了

開心就好 追問

2019-12-11 15:24

沒有做暫估分錄呀。你的意思是把原材料和應付賬款做相反分錄。全沖掉?

meizi老師 解答

2019-12-11 15:27

嗯 是的 你得沖掉   不然你進項稅沒體現出來   或者你直接做 借應交稅費-應交增值稅-進項稅  貸原材料  這樣來做一筆

開心就好 追問

2019-12-11 15:28

這樣的話成本與原材料就不相符了

開心就好 追問

2019-12-11 15:30

成本包括稅費,比實際成本要高

meizi老師 解答

2019-12-11 15:33

你好  那你就去紅沖之前原材料分錄 然后按專票來做賬  體現進項稅

開心就好 追問

2019-12-11 15:37

開心就好 追問

2019-12-11 15:38

老師麻煩看一下我的這個分錄正確嗎

開心就好 追問

2019-12-11 15:38

老師麻煩看一下我的這個分錄正確嗎

meizi老師 解答

2019-12-11 15:40

你好 是的 分錄是這樣 。但是你的去看看 你結轉銷售成本 是不是就多結轉了 。 你得調下來

開心就好 追問

2019-12-11 15:42

成本該怎么調,我們月末賬務一結賬,不允許更改上月的憑證,只能在本月寫調整幾月幾號憑證

meizi老師 解答

2019-12-11 15:49

你好 你可以自己調整 比如多結轉了  你做借主營業務成本 負數貸庫存商品負數 沖掉

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相關問題討論
你好,借:主營業務成本10萬 貸:工程施工-機械使用費10 這筆也要紅沖,然后重新按發票金額做 收回8萬的票也是一樣的流程
2021-05-24 17:52:02
已經全部做了不需要在做了
2020-08-03 13:17:11
你好 是今年的業務 把暫估分錄 沖掉 。然后如果有差異的話 多結轉了成本沖掉就行了
2019-12-11 15:19:56
是的,你的分錄是正確的了。。
2018-06-19 19:18:19
你好!借:以前年度損益調整 -2萬 貸:應付賬款 -2萬 借:以前年度損益調整 2 貸:未分配利潤 2
2019-01-04 14:27:29
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