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以夢為馬
于2019-12-11 11:44 發布 ??1242次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-12-11 11:49
你好 發票開錯了可以退票重開
以夢為馬 追問
2019-12-11 13:50
對方是個人,在稅務局代開的,11份的發票了,不去退票重開可以嗎?我們已收票,像這種情況怎么賬務處理呢?
玲老師 解答
2019-12-11 13:52
你好 不退票就按實際金額入賬
發票金額大于付款金額(就是合同金額)
2019-12-11 13:53
是的 按你實際付款的金額入賬
2019-12-11 14:10
那發票金額多了不用處理了是嗎?咱們知道原因是這樣的,但時間長久了再查賬出現付款金額與發票金額不一致,自己都會忘了去,換個人接手也會產生疑問吧?稅務部門也允許這樣嗎?
2019-12-11 14:24
你好正規的這個發票的開的不正確 是要退票重開的,現在你不想退票也就只能這樣入賬了。稅局一般 不允許 這樣操作的
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老師,供應商因自已去代開而多開票了,我們付款還是會按我們認可的金額付款,那發票金額與付款金額不一致了,應該怎么記賬呢?
答: 你好 發票開錯了可以退票重開
請問給供應商付款發票沒到,付款金額記在應付賬款的借方還是貸方?
答: 借:應付賬款 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們實際付款給供應商2000元,但是他們開的發票是2001元,有不能退,這個怎么記賬?
答: 你好 借;原材料等科目 2001,貸;銀行存款等科目 2000,營業外收入1
如果付供貨商款時,發票沒開來就付了一部分款時,過上個幾天才開來發票,發票金額和實際付款金額不一致怎么記賬
討論
購貨時:借記部門成本,貸記應付賬款,無發票;付款給供應商時:借記應付賬款,貸記現金,此時又提供了增值稅專用發票;請問如何調整處理??
供應商開發一張發票過來,沒有開夠付款金額,可以再補開差額的發票過來嗎
老師,多付供應商貨款30.6元,供應商不會退了。怎么做賬?(銀行付款8265元,發票金額8234.4)
供應商開的普票比實際支付的金額多,因為對方只肯來整數,2萬多的票多開了100多.說明也寫好了,領導都有簽字,做賬是按發票金額做還是付款金額做呢?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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以夢為馬 追問
2019-12-11 13:50
玲老師 解答
2019-12-11 13:52
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2019-12-11 13:52
玲老師 解答
2019-12-11 13:53
以夢為馬 追問
2019-12-11 14:10
玲老師 解答
2019-12-11 14:24