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歐啦
于2019-12-07 15:59 發布 ??3125次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-12-07 15:59
增值稅納稅申報表附二、本期認證進項抵扣,填在表的最后一個欄目,需填列張數、貨款和稅額,也就是: 填寫附表二35行,本期認證的全部增值稅防偽稅控發票,填列后,第二三欄會自動出現金額
歐啦 追問
2019-12-07 16:13
那買稅盤的280填哪
2019-12-07 16:19
我找到了,謝謝老師
樸老師 解答
2019-12-07 16:20
好的,不用客氣的哦,滿意請給五星好評,謝謝
2019-12-07 16:39
2019-12-07 16:40
這個是怎么回事
是哪填錯了嗎
2019-12-07 16:42
2019-12-07 16:43
本期抵扣填寫在本期抵扣那里就可以了
2019-12-07 16:48
意思是不填期初?
2019-12-07 16:49
這樣?
2019-12-07 17:22
期初不填,你這是本期發生的就是填寫本期抵扣和本期發生
2019-12-07 17:37
是啊!我期初沒填不
2019-12-07 18:24
本期發生的剛交的服務費期初那里不填
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
個稅手續費返還如何填增值稅申報表,填幾處
答: 如果是一般納稅人,6%一般計稅提供服務里面 還有附表三第三行,第一列價稅合計。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
既開了專票又開了普票,怎樣填增值稅申報表
答: 學員你好,附表中會自動帶出來的
請問 企業以貨物捐款怎么填增值稅申報表?
討論
請問怎么填增值稅申報表 自己開的發票是個體戶填在哪一行
當時在填10月填增值稅申報表的時候,沒有注意到跟賬上的稅費不一致, 現在10 月份繳納的增值稅是5868.93,我實際發票上的稅金是5868.94,是相當于我少交了0.01的稅費,,現在我要怎么處理?收入是不能調整了吧。
今年4月開了兩張發票出去,一張是紅沖,沖掉2月一筆為1761.17的費用,另開了一張金額為1242.72元的費用,兩都相加費用變成-52.83,填增值稅申報表的時候,當時是做了零申報,那樣的話稅費就多交了52.83元,應該怎么填才對呢
老師無票收入,填增值稅申報表,填在哪里?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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歐啦 追問
2019-12-07 16:13
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2019-12-07 16:19
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2019-12-07 16:20
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2019-12-07 17:37
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2019-12-07 18:24