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烽哥
于2019-12-04 21:10 發布 ??1157次瀏覽
洛洛老師
職稱: 中級會計師
2019-12-04 21:12
您好,直接借應交增值稅進項稅負數貸管理費用/成本正數。
烽哥 追問
2019-12-04 21:42
借進項稅負數,借管理費用,成本正數吧?
洛洛老師 解答
2019-12-04 23:30
您好,是這樣的呢,是借管理費用正數呢。
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增值稅進項稅額轉出如何進行賬務處理
答: 你好,你是具體的什么業務。
請問增值稅進項稅額轉出如何進行賬務處理?
答: 您好,直接借應交增值稅進項稅負數貸管理費用/成本正數。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅留抵稅額526.94,進項稅額轉出了 怎么做賬務處理
答: 你好,進項轉出這個單獨做就可以了, 比如借,管理費用,福利費貸,應交稅費,應交增值稅,進項稅額轉出。
一月份有一個需要進項稅額轉出的我應該怎么做賬務處理還有申報的增值稅比賬目少0.07怎么調賬呢?
討論
請問一般稅人,2月份認證了不能底扣的500元稅額(購了電腦贈送給員工的),已經做了賬務處理,而且申報了2月份的增值稅,也就是2月份少交了500元稅。怎么辦。3月份的賬務處理怎么做?3月份申報報表做500元的進進項稅額轉出嗎
增值稅銷項稅額進項稅額,月底了怎么轉到未交增值稅,怎么賬務處理
如果應交增值稅科目存在銷項稅額,進項稅額,進項稅額轉出,減免稅款。結轉是不是如下:借:銷項稅額 進項稅額轉出貸:進項稅額 減免稅款 轉出未交增值稅借:轉出未交增值稅貸:未交增值稅
進項稅額轉出可以這樣做賬嗎:借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出);借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
洛洛老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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烽哥 追問
2019-12-04 21:42
洛洛老師 解答
2019-12-04 23:30