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Bonnie
于2016-03-28 10:39 發(fā)布 ??817次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-03-28 10:53
老師,當時2月份購進來是這樣做的,借:管理費用 3200 應交稅費-增值稅-進項稅額544, 貸:庫存現(xiàn)金。3744已經(jīng)報稅了,3月份只需要做借;應付職工薪酬544 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)544,報3月份的稅,申報表也需要做進項稅額轉出544是嗎?
鄒老師 解答
2016-03-28 10:42
借;應付職工薪酬 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)申報表也需要做進項稅額轉出
2016-03-28 18:51
是的
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增值稅進項稅額轉出如何進行賬務處理
答: 你好,你是具體的什么業(yè)務。
請問增值稅進項稅額轉出如何進行賬務處理?
答: 您好,直接借應交增值稅進項稅負數(shù)貸管理費用/成本正數(shù)。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一月份有一個需要進項稅額轉出的我應該怎么做賬務處理還有申報的增值稅比賬目少0.07怎么調賬呢?
答: 借:應交稅費--未交增值稅 0.07 貸:營業(yè)外收入 0.07
發(fā)票失控進項稅轉出后,本期繳納進項稅額轉出留底了一部分,整個過程分錄如何做?比如進項稅額轉出23000,留底10000,實際繳納13000,該怎么做賬務處理?
討論
視同銷售與進項稅額轉出的區(qū)別,及賬務處理方式
公司進項稅額轉出月末如何賬務處理
你好,我進項稅額轉出怎么賬務處理?
老師,收到19年票據(jù)異常,要進項稅額轉出,請問當月賬務處理怎么做
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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鄒老師 解答
2016-03-28 10:42
鄒老師 解答
2016-03-28 18:51