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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-04 16:30

可以的,你這個可以差額可以直接貼后面

????99 追問

2019-12-04 16:34

3月交的租金是10個月的。然后我開的發票是12個月的

????99 追問

2019-12-04 16:37

現在開的發票是5月到明年4月的

????99 追問

2019-12-04 16:38

因為我做的成本是從5月開始的

????99 追問

2019-12-04 16:39

然后3月交的租金。是從3月開始攤銷的

maize老師 解答

2019-12-04 16:41

那這個是發票和這個之前做有差額吧?沖掉之前之前做借其他應付款 貸現金,借待攤費用 貸其他應付款

????99 追問

2019-12-04 16:41

請問現開的12個月(本年5月至下年4月)附在幾月的帳上

maize老師 解答

2019-12-04 16:43

現在賬上,沖掉這個做現在賬上

????99 追問

2019-12-04 16:55

什么意思呀。要沖銷我3月做的帳嗎。 可以列個分錄嗎

maize老師 解答

2019-12-04 17:03

是的,借現金 貸 待攤費用

????99 追問

2019-12-04 17:20

現在是。直接做借 管理費用。貸 現金嗎

????99 追問

2019-12-04 17:22

3到10月我有做攤銷。如 借管理費用 貸 待攤費用。這些也都要沖掉嗎

maize老師 解答

2019-12-04 17:31

這個是沖掉之后做  借其他應付款 貸現金,根據新發票做這個借待攤費用 貸其他應付款

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相關問題討論
你好,誤計到了管理費用,應計入管理費用,你這里矛盾了
2020-03-05 08:49:14
入管理費用-車輛費,稅金做進項稅額啊
2018-09-19 10:32:58
貸:以前損益調整 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 借:以前損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
2020-04-09 14:46:06
這個你做賬只能用以前年度損益調整,要不稅局稽查到你這個也要納稅調增交企業所得稅
2019-01-31 11:33:21
你好 你們能分出來的嗎
2020-08-24 15:40:46
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