
上個月因為沒材料發票暫估了材料成本沒,這個月材料發票只來了極少部分,而且也認證了這些票,應該怎么做分錄呢?
答: 您好!你紅字沖減之前的暫估,然后做收到的。借原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款等 到月底不夠再暫估
老師,我想問一下您,我六月份估入A材料50噸,單價3500元。并全部出庫結轉了成本。可是七月份A材料發票開過來30噸,單價3800元。我得怎么做分錄?
答: 您好 把上個月的30噸紅沖 然后根據收到的發票寫分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,原材料的發票一直未收回,我現在核算產品成本,這個要不要算進去啊,算進去的話沒有發票怎么做分錄啊?
答: 您好 可以先暫估入賬進行成本核算 借 原材料 不含可抵扣進項稅額 貸 應付賬款-暫估


甘草片 追問
2016-04-07 13:55
宋生老師 解答
2016-04-07 13:52
宋生老師 解答
2016-04-07 13:53